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区委老干部局2016年部门决算
浔阳区人民政府网站 发布日期:2017-09-01【浏览次数:: 】
浔阳区委老干部局2016年部门决算
目 录
第一部分 浔阳区委老干部局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 浔阳区委老干部局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、关于政府采购支出说明
七、关于国有资产占用情况说明
第三部分 浔阳区委老干部局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 浔阳区委老干局概况
(一)部门主要职能
1、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和市、区委有关规定,研究制定加强全区老干部工作的目标、任务和措施,并组织贯彻落实。2、负责离休干部政治待遇的落实工作;指导离退休干部党支部建设和思想政治工作;建立和完善离退休干部政治待遇的各项制度,并对落实情况进行督促检查。3、负责离休干部生活待遇的落实工作;对离休干部离休费、医药费保障机制及各项政策性补贴落实情况进行监督检查;组织协调离休干部保健、健康休养等工作;负责离休干部易地安置工作。4、指导区关心下一代工作委员会的工作。
(二)部门决算单位构成
浔阳区老干局编制数 7 人,其中实有人数5 人,在职人数:5人,停薪留职:0 人,退休人数 5人。
第二部分 浔阳区老干局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计1120780.48元,较上年增长20%;主要原因是:人员工资正常上调。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1120780.48元.
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计1120780.48元,主要原因是:人员工资正常上调.本年支出的具体构成为:基本支出1120780.48元.
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1120780.48元,决算数为932601.68元,主要原因是:人员工资正常上调.
按功能分类科目分:支出年初预算数为1120780.49元,决算数为932601.68元,社会保障和就业支出决算数为168178.80元,资源勘探信息等支出20000
按经济分类科目分:工资福利支出599888.90元,较上年增长9%,主要原因是:人员工资正常上调;商品和服务支出300421.78元,较上年增长10%,主要原因是:差旅费执行新的标准等;对个人和家庭补助支出218259.8元,较上年增长10%,主要原因是:人员工资正常上调;其他资本性支出2210元,主要原因是:办公设备购置。
四、机关运行经费情况说明
机关运行经费1120780.48元,工资福利支出599888.90元,商品和服务支出300421.78元,办公费103951.1元,印刷费10743元、电费3400元、邮电费4585元、差旅费1007元、会议费840元、公务接待费11391、工会经费60509.88元、公务用车运行维护费3202元、其他交通费792.8元、其它商品和服务支出100000元、对个人和家庭的补助218259.8元,退休费77751.8元、奖励金2000元、住房公积金47601元、其他对个人和家庭的补助支出90907元,其他资本性支出2210元,办公设备购置2210元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为14593元,决算数14593 元。
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0元,决算数为0元,完成预算的100 %,决算数与上年相同。主要原因是:单位无因公出国(境)。
(二)公务接待费支出年初预算数为11391元,决算数为11391元。主要原因是:八项规定出台后接待费减少。
第三部分 浔阳区老干局2016年部门决算表