欢迎访问bt365网址

当前位置: bt365网址 >> 政务公开 >>  财政预决算

浔阳区事务局 2016年部门决算

浔阳区人民政府网站 发布日期:2017-09-05【浏览次数::

目录
第一部分 浔阳区事务局概
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 浔阳区事务局
2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
5 “三公”经费支出决算情况说明
六、关于政府采购支出说明
7 关于国有资产占用情况说明
八、关于
2016年预算绩效情况说明
第三部分 浔阳区事务局
2016年部门决算表
一、收入支出决算总表(从批复
01表取数)
二、收入决算表(从批复
02表取数)
3 支出决算表(从批复03表取数)
4 财政拨款收入支出决算总表(从批复04表取数)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(从批复
05表取数)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(从批复06表取数)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(从批复 07表取数)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(从批复
08表取数)
九、国有资产占有情况表(从公开批复
09表取数)
第一部分 浔阳区事务局概况
(一)根据党和国家有关方针政策,研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章
制定并组织实施,指导全区党委、政府部门事务管理工作。
(二)负责区四套班子机关大院内办公大楼及其生活区安全保卫、消防、卫生、绿
化美化、水电管理。
(三)负责区四套班子机关相关固定资产、经营性资产的管理的经营。
(四)负责区四套班子机关大院内区直机关办公用房的调配与管理。
(五)负责全区公共机构节约能源管理工作;会同相关部门制定公共机构能源
消耗定额标准,负责全区公共机构节能考核工作。
(六)协助做好区四套班子召开的全区性会议的后勤服务工作。
(七)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共
1个,编制人数18人,其中行政编制8人
、事业编制
3人、工勤7人;实有人数13人,其中:在职人数13人,包括行政人员7人
、退休人员
11人。
第二部分 浔阳区事务局
2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门
2016年度收入总计510.84万元,比上年减少了583.94万元,较上年下
降了
53.33 %;本年收入合计510.84
元,其中上年结转和结余
806.60万元,比上年增加28.06万元,较上年增加了3.60
%,主要原因是:节省了开支。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入
333.73万元,占总收入的65.33%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入

177.11万元,占总收入 34.67%。
二、支出决算情况说明
本部门
2016年度支出总计
444.80万元,其中本年支出合计444.80元,比上年较上增加了267.04万元,较上年
增长
150.22
%,主要原因是:调资;年末结转和结余872.64万元,比上年增加66.04万元,较上
年增加了
8.19 %,主要原因是:节省了开支。
本年支出的具体构成为:基本支出
444.80万元,占总支出100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门
2016年度财政拨款支出年初预算数为288.19万元,决算数为333.73万
元,完成年初预算的
115.80%,主要原因是:人员工资正常晋级。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为
1051.72万元,决算数为
293.67万元,完成年初预算的
27.92%;主要原因是:公车改革。社会保障和就业支出年初预算数为
43.06万元,决算数为40.07万元,完成年初预算的93.06%;
按经济分类科目分:工资福利支出
110.34万元,比上年减少37.66万元,较上
年降低了
25.45%,主要原因是:节省了开支;商品和服务支出111.87万元,比上年
减少了
805.31万元,较上年降低了87.80%,主要原因是:公车改革;对个人和家庭
补助支出
48.27万元,比上年增加了38.46万元,较上年增长392.04%,主要原因是:
人员工资正常晋级和退休人员的增加。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门
2016年度机关运行经费支出
293.67万元,比2015年增加了122.97万元,较上年增长72.04%,主要原因是:增资
或费用的上涨。
五、关于
“三公”经费支出说明
本部门
2016年度“三公”经费支出年初预算数为1.86万元,决算数1.60万元,完
成任务的
86.02%,决算数较上年减少了64.52%。其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为
0 元,决算数为 0元。
(二)公务接待费支出年初预算数为
0.60万元,决算数为0.055万元,完成预算的91.
67
%,决算数较上年下降了98.94%。主要原因是:八项规定出台后接待费大幅减少。
 3 公务用车购置及运行维护费支出
1.54万元,其中公务用车购置年初预算数为0元,决算数为0元。公务用车运行维
护费支出年初预算数为
1.8万元,决算数为1.54万 元,完成预算的85.56
%,决算数较上年下降了40.76%。主要原因是:八项规定出台及公车改革。
关于政府采购说明
本部门
2016年政府采购支出总额为2.615
万元、其中政府采购货物支出为
2.615
万元,政府采购工程支出为
0万元,政府采购服务支出为0万元。
关于国有资产占有情况说明
截止
2016年12月31日,本部门共有车辆34辆,其中,一般公务用车34辆、一般执
法用车
0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
八、关于
2016年度预算绩效情况的说明
截止
2016年12月31日,我单位还未开展绩效管理工作。机关事务局(决算表).XLS