欢迎访问bt365网址

当前位置: bt365网址 >> 政务公开 >>  财政预决算

浔阳区委宣传部2016年部门决算

浔阳区人民政府网站 发布日期:2017-09-06【浏览次数::

目 录

第一部分浔阳区委宣传部概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分浔阳区委宣传部2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

 

第三部分 浔阳区委宣传部2016年部门决算表 

一、收入支出决算总表(从财决01表取数)

二、收入决算表(从财决02表取数)

三、支出决算表(从财决03表取数)

四、财政拨款收入支出决算总表(从财决04表取数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(从财决05表取数)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(从财决06表取数)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(从财决07表取数)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(从财决08表取数)

九、国有资产占用情况表(从财决10表取数)

第一部分  浔阳区委宣传部概况

一、部门主要职能

根据中央、省、市委宣传部的统一部署,制定全区宣传思想工作计划;指导全区各级党组织的宣传思想工作。负责区委中心组的理论学习和全区的理论宣传、理论研究工作。负责并指导全区精神产品的生产和文化市场的管理。负责全区的新闻报道和对外宣传工作,归口管理浔阳区新闻报道中心。负责规划部署全区思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动;按照管理权限,负责各级文明单位的申报、检查、验收和审批工作。负责全区的社会宣传、党员教育、基层党校和国防教育工作。负责宣传、贯彻党的教育方针、政策;指导、协调学校党的建设、思想政治教育和学校德育工作;对区文化教育新闻出版局工作实施方针、政策的指导。按照规定管理文化教育新闻出版系统干部,指导该部门加强领导班子建设;会同有关部门对文化教育新闻出版系统各单位属区委管理的干部进行考察并提出意见;负责文化教育新闻出版系统股级干部的考察和任免;制定全区文化教育新闻出版系统干部的培训规划并组织实施。主管区属企业政工干部的职称评定工作。负责浔阳区信息中心网站建设工作的方针、政策的指导和信息监管工作。

二、部门基本情况

浔阳区委宣传部共有预算单位1个,包括部本级和下属3个事业单位(区新闻报道中心、区文联、区网信办),编制人数22人,其中行政编制9人、全部补助事业编制13人;实有人数20人,其中:在职人数20人,包括行政人员7人、全部补助事业人员13人。

第二部分 浔阳区政府信息化工作办公室部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计3838360.52元,其中上年结转和结余401141.52元,较上年增长16%;本年收入合计3437219元,较上年增长8%,主要原因是:人员工资正常晋级调整。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入:3294529元,占98%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)142690元,占2%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年支出总计3838360.52元,其中本年支出合计3474079.46元,较上年增长19%,主要原因是:日常工作增加、新闻和网信工作合作费用上涨;年末结转和结余364281.06元,较上年下降9%,主要原因是:日常工作增加、新闻和网信工作合作费用上涨。

本年支出的具体构成为:一般公共服务支出3384079.46元,文化体育与传媒支出90000元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年财政拨款支出年初预算数为3259926.62元,决算数为3294529元,完成年初预算的99%,主要原因是:人员调整。

按功能科目分:一般公共服务支出年初预算数为3169926.62元,决算数为3294529元,完成年初预算的98%。

按经济分类科目分:工资福利支出1284183元,较上年增长2%,主要原因是:人员工资正常晋级调整;商品和服务支出1204267.62元,较上年增长13%,主要原因是:物价上涨,各项开支稍有增多;对个人和将补助支出746896元,较上年增长2%,主要原因是:人员公积金调标等;其他资本性支出24580元,较上年增加79%,主要原因是:增加新闻设备购置。 

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费1228847.62元,较上年增加48%,主要原因是:日常工作增加、新闻和网信工作合作费用上涨。其中:办公费147466.4元,印刷费258098.44元,手续费10元,邮电费23982元,差旅费36617.5元,维修费0元,会议费53874元,公务接待费54803元,公务用车运行维护费37880元,其他交通费用12136.8元,其他商品和服务支出361038.48元,工会经费35070元,劳务费177498元,专用材料费1000元、培训费4793元、办公设备购置24580元。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为109380元,决算数为92683元,完成预算的85%,决算数较上年下降15%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0元,决算数为 0元,完成预算的 0 %,主要原因是:无此项费用。

(二)公务接待费支出年初预算数为71500元,决算数为54803元,完成预算的77%,决算数较上年下降23%,主要原因是:厉行节约,严格控制公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出37880元,其中公务用车购置年初预算数为0元,决算数为0元,完成预算的0%,决算数较上年下降0。主要原因是:无此项费用;公务用车运行维护费支出年初预算数为37880元,决算数为37880元,完成预算的100%,主要原因是:厉行节约,减少公务用车费用。

第三部分 浔阳区委宣传部2016年部门决算表

中共浔阳区委宣传部.XLS